Bürgerservice / Bürgerbüro

Haushaltsdiagramm

-183.000 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-183.000 €
78,41%
30.000 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
30.000 €
12,85%
-13.000 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-13.000 €
5,57%
-5.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.400 €
2,31%
-2.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
0,86%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -183.000 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    30.000 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -13.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5.400 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2.000 €
  • Summe
    -173.400 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
30.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-203.400 €
20: Verwaltungsergebnis
-173.400 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-173.400 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-173.400 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-173.400 €